
シニア内部監査担当者(財務・規制報告)
Truistで銀行の内部統制と財務報告に関するリスクベースの監査を実施します。 監査テストを主導し、指摘事項を記録して、内部統制の改善を提案します。
仕事内容
- 複雑な監査を含む、リスクベースの保証業務を支援し、記録します。
- 監査結果を評価し、統制上の弱点を特定して、実践的な改善策を提案します。
- 必要に応じて、小規模な監査や特別レビューの一部を主導します。
- 顧客インタビューを主導し、文章、フローチャート、プロセスマップで調査結果を記録します。
- プロセス文書を確認し、統制設計の有効性と効率性を評価します。
- データ分析を用いて監査テスト計画を策定し、実施します。
- 統制上の弱点、リスク、およびその根本原因を特定します。
- 若手の同僚がチームの目標を達成できるよう支援します。
- 監査結果を経営陣およびエンゲージメントマネージャーに報告します。
- 監査、リスク評価、プロジェクト管理のスキルを高めます。
- Truistの組織、業務、方針、手順、および適用される銀行関連の法律・規制について知識を深めます。
- Truist監査サービス部門の手順および文書基準に沿った監査調書を作成します。
- 限られた監督のもとで自立して業務を進め、期限を守ります。
- 建設的なフィードバックを今後の業務に生かします。
応募要件
- 会計、ビジネスまたは関連分野の学士号、あるいは同等の教育、研修または経験。
- 担当分野に関連する銀行、監査、その他の業務経験が4~6年あること。
- 適切な判断力と意思決定力。
- リスク評価や監査文書の作成を含む、監査の原則、実務、手法に関する深い理解。
- 分析、監査、および/またはファシリテーションのスキルを習得できること。
- 複雑な情報の背景にある概念を理解できること。
- 問題の根本原因を特定できること。
- 情報を統合して解決策を立案できること。
- Microsoft Office製品を含むコンピューターアプリケーションの操作能力。
- 複雑さの異なる複数の優先事項を管理できること。
- 限られた監督のもとで自立して業務を遂行できること。
- 英語に堪能であること。
福利厚生
- 医療保険
- 歯科保険
- 眼科保険
- 生命保険
- 障害保険
- 傷害死亡・四肢切断補償
- 税制優遇貯蓄口座
- 401(k)プラン
- 入社初年度に最低10日の休暇(該当する場合は按分)
- 病気休暇10日(該当する場合は按分)
- 有給祝日
- 確定給付型年金制度(職位・部門による)
- 譲渡制限付き株式ユニット(職位・部門による)
- 繰延報酬制度(職位・部門による)
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