KI
KI
KI est un fabricant de mobilier professionnel qui équipe les espaces d’apprentissage, de travail, de santé et les établissements institutionnels. Sa gamme comprend des sièges, des tables, des bureaux, des meubles de rangement, des cloisons architecturales ainsi que des systèmes intégrés de médias et d’aménagement flexible des espaces de travail. L’entreprise propose également des services de conception et de spécification, des outils numériques de planification et des programmes de mobilier sur mesure pour les établissements d’enseignement, les entreprises, les organismes publics et les structures de santé. Ses équipes associent conception de produits, ingénierie et expertise en approvisionnement afin d’accompagner les projets de la planification à l’installation.

Responsable de l’audit interne des technologies

Pilote les audits technologiques et informatiques de la plateforme numérique d’assurance de Ki et évalue les contrôles liés à la cybersécurité, aux données, au cloud et à la souscription algorithmique. Fournit une assurance sur les opérations d’assurance, notamment les sinistres, la tarification et la souscription.

Description

  • Dirige les audits internes pour Ki et Ki Syndicate 1618.
  • Pilote les audits technologiques et informatiques portant sur les changements technologiques, la gouvernance des données, le développement logiciel, la souscription algorithmique, l’apprentissage automatique, le cloud, la cybersécurité et la sécurité de l’information.
  • Contribue aux audits d’assurance portant sur les sinistres, la tarification et la souscription.
  • Évalue la conception et l’efficacité des processus et des contrôles de gestion des risques.
  • Réalise les audits prévus dans le plan annuel d’audit interne conformément aux procédures d’audit interne.
  • Convient des plans et du périmètre des audits avec les principales parties prenantes.
  • Prépare les documents de planification, les matrices des risques et des contrôles, les feuilles de travail et les dossiers d’audit complets.
  • Effectue les travaux sur le terrain au moyen d’entretiens, de réunions, de procédures de substance et de tests de contrôles.
  • Consigne les résultats des tests de manière claire et concise afin que d’autres puissent reproduire les travaux.
  • Convient des constats et des actions avec la direction, puis rédige des rapports professionnels d’audit interne.
  • Suit les actions convenues et confirme les justificatifs de leur réalisation.
  • Contribue aux documents destinés au comité d’audit et au conseil d’administration, et planifie le calendrier annuel des audits.
  • Améliore les méthodes d’audit grâce à l’analyse de données et aux outils d’IA, notamment Gemini, ClaudeCode et CoPilot.

Exigences

  • Une qualification pertinente, telle que l’ACA ou une qualification professionnelle équivalente, un diplôme ou une expérience équivalente, ou l’ACII ou une qualification équivalente en assurance.
  • Une expérience dans la réalisation d’audits informatiques et une connaissance actualisée des normes d’audit informatique ; la certification CISA ou une qualification équivalente en audit informatique est souhaitée.
  • Une bonne compréhension des risques liés à l’assurance non-vie, en particulier à la souscription numérique et algorithmique ; une expérience du marché Lloyd’s est souhaitée.
  • Une solide compréhension des contrôles opérationnels et informatiques utilisés pour gérer les risques au sein d’un groupe d’assurance non-vie, de préférence dans une agence de gestion ou un syndicat Lloyd’s.
  • Une connaissance des méthodes de gestion des risques opérationnels, notamment l’appétence au risque, les registres de risques, l’évaluation et la hiérarchisation des risques, l’autoévaluation des risques et des contrôles et les comités des risques.
  • Une expérience en audit professionnel ou une expérience opérationnelle substantielle dans l’assurance, par exemple au sein d’un organisme pertinent de services professionnels.
  • Une expérience dans la planification et la réalisation de missions d’assurance portant sur la conception, le fonctionnement et la documentation des contrôles internes.
  • Une connaissance des aspects techniques de la souscription et des fonctions de soutien hors souscription.
  • Une connaissance pratique des normes comptables et de reporting financier, notamment des IFRS et de Solvabilité II.
  • Une connaissance de Sarbanes-Oxley ou une expérience pratique dans ce domaine.
  • La capacité à rédiger des rapports d’audit professionnels.
  • Une approche proactive et la capacité à prendre en charge des revues et à les mener de bout en bout.

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