
內部稽核經理
負責羅傑斯公司的 SOX 法遵、風險導向稽核、內部控制評估、改善、報告與團隊發展,工作地點位於亞利桑那州錢德勒。管理涵蓋營運、法遵、財務與資訊科技的稽核專案。
說明
- 管理內部稽核計畫,包括 SOX 404 活動
- 監督財務報導控制的 SOX 法遵評估
- 識別、評估並溝通控制缺失與風險
- 制定並追蹤管理階層行動計畫、負責人與改善期限
- 規劃並執行涵蓋營運、法遵、財務與資訊科技的風險導向稽核
- 從規劃與風險評估到實地查核、報告及後續追蹤,全面負責稽核專案
- 審查稽核測試與工作底稿
- 準備詳述風險、控制缺口、根本原因與建議的報告
- 與業務及職能主管合作,評估風險並強化控制與流程
- 教導、指導並評估內部稽核團隊成員
- 支援年度稽核規劃、風險評估、SOX 活動、外部稽核師協調及部門計畫
- 完成指派的其他職責與專案
職位要求
- 會計、金融、商業或同等領域的學士學位
- 至少六年逐步累積的稽核經驗,包括 SOX、會計及/或金融經驗
- 具備 CPA、CIA 或 CISA 等相關認證
- 熟悉會計原則、財務報導與內部控制
- 了解新興稽核法規、趨勢與方法
- 具備領導與專案管理經驗
- 能以全球視角在多元文化環境中有效工作
- 能與組織各層級員工協作
- 能適應不斷變化的優先事項與工作環境
福利待遇
- 專業發展機會
- 福利與獎勵計畫
- 支持性的工作環境
- 由領導階層實踐的價值導向文化






